赣州市蓉江新区工商行政管理局2020年度部门决算
目录
第一部分赣州市蓉江新区工商行政管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣州市蓉江新区工商行政管理局概况
一、部门主要职能
(一)负责赣州蓉江新区的市场综合监督管理、宏观质量管理、市场主体统一登记注册和信用监督管理、市场秩序的监督管理工作;
(二)负责食品药品安全监督管理工作;
(三)负责产品质量安全监督管理工作;
(四)负责特种设备安全监督管理工作;
(五)统一管理计量、标准、认证与检验检测、知识产权工作;
(六)完成市市场监督管理局交办的其他工作任务等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。赣州市蓉江新区工商行政管理局。
本单位2020年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计268.1233万元,其中年初结转和结余19.0561万元,较2019年增加13.5693万元,增加247.31%;本年收入合计249.0672万元,较2019年增加20.6104万元,增长9.02%,主要原因是其他收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入145.72万元,占58.51%,其他收入103.3472万元,占41.49%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计243.8017万元,其中本年支出合计243.8017万元,较2019年增加28.9142万元,增长13.46%,主要原因是工资调标,公积金调基导致相关支出增加;年末结转和结余24.3217万元,较2019年增加5.2656万元,增加27.63%,主要原因是财政拨款收入增加。
本年支出的具体构成为:基本支出243.8017万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为133.15万元,决算数为131.6625万元,完成年初预算的98.88%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为106.5万元,决算数为105.0125万元,完成年初预算的98.6%。主要原因是:调整相关预算支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为10.76万元,决算数为10.76万元,完成年初预算的100%。主要原因是:完成年初预算。
(三)卫生健康支出年初预算数为7.82万元,决算数为7.82万元,完成年初预算的100%。主要原因是:完成年初预算。
(四)住房保障支出年初预算数为8.07万元,决算数为8.07万元,完成年初预算的100%。主要原因是:完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.6625万元,其中:
(一)工资福利支出115.7712万元,较2019年增加0.9603万元,增加0.84%,主要原因是:工资、住房公积金增加。
(二)商品和服务支出15.8913万元,较2019年减少0.5409万元,减少3.29%,主要原因是:落实过“紧日子”要求,压减公务接待费支出。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,与上年一致。主要原因是:与上年一致。
(四)资本性支出0万元,较2019年减少1.004万元,减少100%。主要原因是:办公设备购置支出减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度“三公”经费支出年初预算数为25万元,决算数为0.3199万元,完成预算的1.28%,决算数较2019年减少0.8098万元,下降71.68%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,全年因公出国(境)0人次,0批次,决算数为0万元,决算数与2019年一致。决算数与年初预算数一致。主要是无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为19万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.3224万元,减少100%,主要原因是严格控制公务接待,接待批次减少。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0.3199万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,全年公车购置0辆,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数与2019年一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为0.3199万元,完成预算的5.33%,决算数较2019年减少0.4874万元,下降60.37%,主要原因是严格压减支出,年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出15.8913万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少1.5448万元,降低8.86%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值20万万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门未开展项目绩效评估。
2020年我部门全力以赴抓好各项工作推进落实,为全区统筹推进疫情防控和经济社会发展作出贡献,全区食品药品安全、特种设备安全和产品质量安全形势进一步向好,营商环境进一步优化,市场秩序进一步规范,干部队伍作风进一步转变。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除市财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)市场监督管理事务:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。
(二)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(三)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
(四)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(五)“三公”经费支出:指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。