赣州市质量技术监督局蓉江新区分局2020年度部门决算
目录
第一部分赣州市质监局蓉江新区分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣州市质监局蓉江新区分局概况
一、部门主要职能
(一)负责赣州蓉江新区的市场综合监督管理、宏观质量管理、市场主体统一登记注册和信用监督管理、市场秩序的监督管理工作;
(二)负责食品药品安全、产品质量、特种设备安全监督管理工作;
(三)统一管理计量、标准、认证与检验检测、知识产权工作;
(四)完成市市场监督管理局交办的其他工作任务等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。即赣州市质监局蓉江新区分局。
本单位2020年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计151.5135万元,其中年初结转和结余13.1097万元,较2019年减少2.3599万元,减少1.53%;本年收入合计138.4038万元,较2019年增加22.5941万元,增长19.51%,主要原因是其他收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入74.66万元,占53.94%,其他收入63.7438元,占46.06%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计151.5135万元,其中本年支出合计151.5135万元,较2019年增加10.7498万元,增长7.64%,主要原因是因机构改革导致支出增加;年末结转和结余0万元,较2019年减少13.1097万元,下降100%,主要原因是财政拨款收入减少。
本年支出的具体构成为:基本支出151.5135万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为79.16万元,决算数为76.8797万元,完成年初预算的97.12%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为60.81万元,决算数为58.5297万元,完成年初预算的96.25%,主要原因是:因机构改革单位合并,导致相关人员经费支出减少。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为7.3万元,决算数为7.3万元,完成年初预算的100%。主要原因是:完成年初预算数。
(三)卫生健康支出年初预算数为5.57万元,决算数为5.57万元,完成年初预算的100%。主要原因是:完成年初预算数。
(四)住房保障支出年初预算数为5.48万元,决算数为5.48万元,完成年初预算的100%。主要原因是:完成年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.8797万元,其中:
(一)工资福利支出70.7331万元,较2019年减少6.9922万元,下降9%,主要原因是:因机构改革单位合并,导致人员经费支出减少。
(二)商品和服务支出6.1466万元,较2019年增加2.0004万元,增长48.25%,主要原因是:因机构改革单位合并办公,导致办公费增加。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,与上年一致。主要原因是:与上年一致。无该项支出。
(四)资本性支出0万元,与上年一致。主要原因是:与上年一致。无该项支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.8万元,决算数为0.1909万元,完成预算的6.82%,决算数较2019年减少0.0557万元,下降22.59%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,全年因公出国(境)0人次,0批次,决算数与2019年一致。决算数与年初预算数一致。主要是无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.8万元,决算数为0.1909万元,完成预算的6.82%,决算数较2019年减少0.0557万元,下降22.59%,主要原因是严格控制公务接待,接待批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待,接待批次减少。全年国内公务接待3批,累计接待21人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,全年公车购置0辆,决算数为0万元,决算数跟2019年无变化,无公车所以无相关预算支出,年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位为全额拨款事业单位,并非行政单位和参照公务员管理事业单位,故2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值20万万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
本单位无预算项目支出。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除市财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金
数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)市场监督管理事务:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。
(二)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(三)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
(四)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(五)“三公”经费支出:指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。